৮নং ছাতিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
ডাকঘরঃ ছাতিয়ান উপজেলাঃ মিরপুর জেলাঃ কুষ্টিয়া।
আয় তারিখঃ ২৫/০৫/২০১৪
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট।
খাতের নাম (প্রাপ্তি সমূহ) | পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট ২০১৪-১৫ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৩-১৪ | পূববতির্ত অর্থবছরের প্রকৃত টাকা২০১২-১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
প্রারন্তিক জের |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ৫৩৪/= | ০০ | ৫৩৪/= |
|
|
ব্যাংকে জমা | ৮৭৬/= | ১৭৩৬/= | ২৬১২/= |
|
|
মোঠ প্রারন্ভিক জের |
|
| ৩১৪৬/= |
|
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৫,০০,০০০/= |
| ৫,০০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ৩৮৬৫/= |
পরিষদ কর্তূক লাইসেন্স ওপারমিট ফিস | ২০,০০০/= |
| ২০,০০০/= | ২০,০০০/= | ১১,০৪০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫,০০০/= |
| ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স | ৫,০০০/= |
| ৫,০০০/= | ৫,০০০/= |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৫,২৫,২৭৮/= | ১,৫৫,৭০০/= |
স্থাবর সম্পতি হস্তান্তর ১% |
| ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৪,০০,০০০/= | ৩,৮০,২৪৬/= |
এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান |
| ২,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
| ১,০০,০০০/= |
সরকারী থোকবরাদ্ধ(এলজিএসপি-২) |
| ১৮,০০,০০০/= | ১৮,০০,০০০/= | ১৭,০০,০০০/= | ১৩,৩৪,৮৯৬/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি টি, আর, কাবিখা ও কাবিটা |
| ১৫,০০,০০০/= | ১৫,০০,০০০/= | ১২,০০,০০০/= | ১২,০১,২১৫/= |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ২০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,২০,০০০/= | ২০,০০০/= |
|
মোট প্রাপ্তি | ৭,২৪,৩০০/= | ৪১,৫৫,৭০০/= | ৪৮,৮০,০০০/= | ৪৩,৭৫,২৭৮/= | ৩১,৮৬,৯৬২/= |
|
ব্যায়
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেট।
খাতের নাম (প্রদত্ত ব্যয়) | পরবর্তি অর্থ বছরের বাজেট ২০১৪-১৫ | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১৩-১৪ | পূববতির্ত অর্থবছরের প্রকৃত টাকা২০১২-১৩ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট |
|
| |
ব্যয় |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী | ১,৭৪,৩০০/= | ১,৫৫,৭০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ১,৫৫,৭০০/= |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা | ৪০,০০০/= | ৭০,০০০/= | ১,১০,০০০/= | ৪,৮১,৫৭৮/= |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭৫,০০০/= |
| ৭৫,০০০/= | ৭৫,০০০/= |
|
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী | ৪০,০০০/= |
| ৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= | ১০,৬০৩/= |
ডাক ও তার | ২০,০০০/= |
| ২০,০০০/= |
|
|
বিদ্যূৎ বিল | ২০,০০০/= |
| ২০,০০০/= | ১৫,০০০/= |
|
অফিস রক্ষনা-বেক্ষন | ৫০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ৫০,০০০/= |
|
অন্যান্য ব্যয়( আপ্যায়ন, জ্বালানী, জন্মনিবন্ধন ইত্যাদি) | ৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,৫০,০০০/= | ১০,০০০/= | ২৫,২০৬/= |
উন্নয়ন মূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ৫০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ২,৫০,০০০/= | ১,০০,০০০/= |
|
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৩০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ৩,০০,০০০/= | ৪,৭০,৫০০/= |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৭০,০০০/= | ২৯,০০,০০০/= | ২৯,৭০,০০০/= | ১৮,০০,০০০/= | ২৪,৮২,৩৪৮/= |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | ৭০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ২,৭০,০০০/= | ২,০০,০০০/= |
|
শিক্ষা কর্মসূচি | ২০,০০০/= | ১,০০,০০০/= | ১,২০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | ২০,০০০/= |
সেচ ও খাল |
|
|
| ২,০০,০০০/= |
|
অন্যান্য | ১০,০০০/= | ৫০,০০০/= | ৬০,০০০/= | ৫,০০,০০০/= | ২০,০০০/= |
মোট ব্যয় | ৭,১৯,৩০০/= | ৪১,২৫,৭০০/= | ৪৮,৪৫,০০০/= | ৪৩,০১,৫৭৮/= | ৩১,৮৪,৩৫৭/= |
সমাপনী জের |
|
| ৩৮,১৪৬/= |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS